國家審計署近日發布了對中國聯通2009年財務收支的審計結果,指出中國聯通在會計核算、關聯交易、部分物資采購及經營管理等方面存在不夠規范和嚴格等問題,要求中國聯通予以整改。
據悉,本次審計署重點審計了中國聯通本部和8家所屬公司,涉及資產2805.25億元,占中國聯通資產總額的54.71%。
審計報告指出,中國聯通在會計核算和財務管理上存在問題。主要涉及提前確認收入、合并會計報表范圍不完整、本部與上市公司費用分攤不準確以及廣告商和代理商出具假發票等問題。
審計署經對中國聯通所屬4家企業2006年至2009年部分發票進行抽查,發現廣告商和代理商出具的假發票涉及金額共計1400.81萬元。
中國聯通在項目招投標方面也存在問題。主要問題有:所屬5家企業部分重大物資采購和工程項目未進行公開招標,截至2009年底共涉及金額18.81億元。
針對審計署就審計評價意見中涉及聯通公司下屬企業的主要問題,中國聯通發表公告回應,上述問題對公司過去的經營業績、財務報告、審計意見以及內控評價沒有重大影響,目前公司已經結合國家審計署的審計進程積極進行整改。
對于個別廣告商和代理商向公司提供虛假發票的問題,中國聯通經查其經濟行為真實存在,公司已要求對方提供規范的發票并進行了更換,并在集團范圍內開展發票合規性檢查,制定了《關于進一步加強發票等外部票據管理的通知》,進行了有針對性的培訓以加強對于假發票的鑒別能力,進一步細化發票管理流程和建立黑名單制度。
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